一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************901
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年3月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 7011 纸杯 | 5 | 30.0 | 妙洁/magic7011 | 验收通过 | |
2 | 小钢炮 A4 70g 6包/箱 小钢炮A4/70g 复印纸 3000张/箱 | 2 | 260.0 | 小钢炮A4 70g 6包/箱 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘如玉